整體績效自評報告範文

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整體績效自評報告範文

整體績效自評報告範文1

根據《關於開展20xx年度中央對地方專項轉移支付衞生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求,進一步規範財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衞生專項資金開展了績效評價工作。評價採用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法,制定了評價實施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下:

一、專項基本情況

本次績效評價重大公共衞生服務項目、20xx年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。

二、績效評價工作開展情況

20xx年2月1日,我中心收到通知後中心領導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長,舒象偉為副組長,以財務室為主成立了績效評價工作小組,展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衞生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組採取:召開了每一項工作,座談會、聽取彙報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況,瞭解資金使用效果及存在的問題。

(一)評價資料準備充分

我中心積極準備各項專項資金績效材料,各個項目工作人員互相協調。

(二)績效評價意識提升

各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識,對於專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合,有效地促進了績效評價工作的開展。

三、綜合評價情況及評價結果(見附件)

20xx年省衞健委公共衞生項目專項、治療艾滋病人160餘人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風險檢測任務,讓老百姓得到了實惠,取得了良好的社會效益,受到廣大人民羣眾的好評。

四、績效評價指標分析

1、網絡直報工作。

(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發病率864.28/10萬,艾滋病死亡率為10例,發病數位於前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開展流行病學調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衞生事件應急處置:報告突發公共衞生事件0例。(4)重點傳染病監測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開展流行病學調查處置並採集標本送市疾控中心。

2、免疫規劃工作開展情況。

(1)、加強AFP病例監測管理,繼續保持無脊灰狀態。

按照《全國AFP病例監測方案》,進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衞生院等醫療衞生單位在AFP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。

(2)、加強麻疹監測工作,嚴防麻疹疫情暴發。20xx年進行了麻疹疫苗應急接種,有效地控制了麻疹疫情。

(3)、加強疫苗接種,消除免疫空白。

在做好常住兒童常規免疫工作的同時,進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記,及時建卡、建證,消除了“免疫空白”人羣。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衞生為14571人,實種為14571人,接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人,實種為3536人,接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人,實種為3685人,接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%;A羣流腦疫苗應種人數為7237人,實種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實種人數為3806人,接種率為100%。

(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。

繼續加強兒童預防接種的規範化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客户端現場操作指導,全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衞生院4月份無掃碼接種外,各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個接種門診都能熟練操作,並全縣系統運行正常。

(5)、生物製品管理和冷鏈運轉。

疫苗台賬使用規範,達到了賬物相符,做好了生物製品的預算和分發工作,每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、温度、領發人簽字等並在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱温度記錄完整,20xx年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質量。

(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。

(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進行了處置。

(8)、宣傳培訓和督導考核。

20xx年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導,包括工作考核。督導注重了質量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發現的問題,提出改進意見,督促落實。

3、結核病工作完成情況。

本年度共完成結核病人發現任務82結核病人,其中塗陽患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,塗陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的`DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規範化診療工作,加強耐多藥肺結髮現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發現任務數2人的100%。

在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的宣傳活動,製作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識,解答了同學們諮詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衞生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。

加強了網報病人的追蹤,提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專幹的督導,全年對22個鄉鎮衞生院共進行了4輪88次的現場督導,3輪54次的電話督導,有力的改進了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導,提高了任務完成質量。

4、艾滋病防治工作完成情況。

本年度,全縣累計完成自願諮詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人羣HIV抗體檢測比100%;吸毒人羣HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求,我中心堅持“四免一關懷”政策落實,20xx年我縣對前來進行CD4採血的感染者/病人發放生活慰問品500餘份,對其進行生活救助。

5、慢性非傳染性疾病管理情況。

(1)、以宣傳為抓手,向羣眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳,10月日在牌樓開展精神衞生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子,宣傳單。並設立了諮詢專席,在傳播相關防病知識的同時給予了羣眾耐心答疑。

(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的採樣。經實驗室指標監測均達標,並及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6箇中心衞生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨幹開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經現場考核學員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過多年的監測,我縣自1988年以來均無瘧疾病例發生。

(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內裏組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規範管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。並在10月份與衞生局對4個片區的鄉鎮兩級公衞人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。

(4)、狠抓了薄弱環節的,使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,,死因報告質量正在提升。

當前正在開展了學生營養餐體質數據收集,預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。

6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900餘份,覆蓋12個鄉鎮135個行政村,覆蓋率100%。

(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的複檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況:完成自願諮詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。

7、麻風病防治工作。

20xx年補助麻風病人住院醫療費1人。

8、宣傳、培訓及督導檢查工作。

為着力提升服務羣眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時,積極利用各種機會,向基層衞生院、社區衞生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人羣提供疾病防控相關知識講座9次,參與各種户外宣傳活動10次,累計發放宣傳冊20000餘份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位,編制數為40人,實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。

2、經費不足:隨着國家對基本公共衞生工作的重視,各項指標不斷加大,同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

3、縣城城區公共衞生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動人口頻繁,公共衞生工作任務繁重,無專門管理機構和辦事單位,是我縣公共衞生工作的薄弱區域,目前只是委託和安排給中方鎮衞生院承擔,而中方鎮衞生院業務服務能力、輻射能力有限,公共衞生工作無工作主動性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會影響全縣的整體公共衞生工作。

六、有關建議

建議儘快成立城區社區衞生服務中心,有專門負責人管理,有專業人員督查,從根本上解決城區的問題,保證全縣工作的同步進行。

整體績效自評報告範文2

20xx年2月,江西省財政廳印發《關於開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績[20xx]2號),我廳高度重視,立即對我省20xx年城市建設專項資金績效評價工作進行了部署。現將績效情況自評如下:

一、基本情況

(一)20xx年度省級轉移支付預算執行情況

資金情況:20xx年度,省級城市建設專項資金共安排1.9億元,實際執行1.781億元,執行率93.7%(省本級0.119億元因項目未達合同支付節點形成年終結轉)。省級城市建設專項資金經省財政廳直接下達至省本級部門和各設區市財政部門,設區市財政部門根據住建部門分配意見將資金撥付至相關縣(市、區)。

(二)績效目標情況

20xx年省級城市建設專項資金目標任務是:

加快促進城市建設和發展,引導各地着力提升城市建設水平,推進城鎮生活污水處理提質增效,切實增強城市綜合承載能力,完善城市功能與品質提升。

二、綜合評價結論

20xx年,全省城市建設水平有效提升,城市功能與品質穩步提升,城鄉環境綜合整治成果明顯。各設區市城市體檢全面完成,老舊小區改造(既有住宅加裝電梯)有序推進,城鎮污水處理提質增效行動有序實施,14個省級農村垃圾分類減量與資源化利用試點縣(市、區)及市級層面自主開展農村垃圾分類試點有力推進、直飲水城市試點任務順利進行,傳統村落得到有效保護,重點建制鎮污水處理設施有效運行。羣眾各項滿意度明顯提升,順利完成了年度目標任務。經綜合評價,省級城市建設專項資金績效自評得分94分,自評結果等次為優。

三、績效目標完成情況分析

(一)項目資金情況分析

1.資金到位情況分析。省級城市建設專項資金預算1.9億元,實際到位1.9億元,資金到位率100%。

其中:城市體檢3250萬元、城鎮老舊小區改造項目700萬元、城鄉環境綜合整治1700萬、城市功能與品質提升1810萬元、全省農村垃圾分類工作1260萬元、直飲水全國試點600萬元、城鎮(含建制鎮)工作補助3742萬、傳統村落保護工作補助1490萬元、全省住建科技發展補助1448萬元、城鎮污水處理提質增效3000萬元。

2.資金管理情況分析。我廳嚴格按照《江西省人民政府關於印發江西省省級財政專項資金管理辦法的通知》(贛府發﹝20xx﹞35號)《江西省城市建設專項資金管理暫行辦法》(贛財建[20xx]69號)等相關文件要求進行資金管理。嚴格要求各地住建部門加快項目進度和資金支付,做好項目竣工驗收審查。

(二)項目績效指標完成情況分析

1.數量指標指標完成情況分析

(1)項目完成數量

20xx年,所有市、縣城市自體檢報告已完成,均完成專家聯合審查和成果報備;推動了市、縣在當地主要媒體發佈城市體檢主要結論。20xx年,全省共改造小區1277個、惠及居民42.42萬户,編制完成了20xx年老舊小區改造成果選編。全省484個建成區生活污水處理設施有效運行。全省139個第五批中國傳統村落得到有效修繕、保護。14個省級農村垃圾分類減量與資源化利用試點縣(市、區)及市級層面自主開展農村垃圾分類試點收集、轉運、利用設施全部正常運行。5個示範城市城鎮生活污水處理提質增效有序推進。

(2)項目完成質量

省級城市建設專項資金項目質量合格,通過驗收。

(3)時效指標

項目按時完成年度內目標任務

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益指標

20xx年省級城市建設專項資金總投入1.9億,有效起到資金引導示範作用,各地在專項資金基礎上不斷加大城市建設項目資金投入,有力提升全省城鎮化水平。

(2)社會效益指標

全省城市功能與品質提升工作成效明顯,評選出4個先進市設區市和22個先進縣城。全省城鄉環境綜合整治工作大力推進,評選出3個先進設區市、6個先進縣(市、區)和23個先進鄉(鎮)。

(3)生態效益指標

全省城市功能與品質穩步提升,城鄉環境有效改善,示範城市城鎮水環境得到保護提升,各地城鄉人居環境得到明顯改善,羣眾幸福感不斷增強。

3.滿意度指標完成情況分析

省級城市建設專項資金項目服務對象滿意度均達到目標值。

四、績效自評工作存在的問題和改進措施

(一)存在問題

1.各地績效評價意識有待提高。部分住建部門對績效評價工作認識不夠、開展不夠,在一定程度上影響了績效評價工作效率,資金績效管理觀念有待進一步提高。

2.部分項目支付進度有待加快。各地城市建設專項資金使用方向大多為城市基礎設施建設,經常面臨項目大、工期長的問題,導致出現未達項目建設合同支付標準或未完成項目結算審核,資金支付進度有待進一步加快。

(二)改進措施

1、持續強化績效評價意識,不斷加大評價力度。加強組織協調,積極組織相關單位開展績效評價,劃分職責分工,做到部門協調配合、共同推進。加大對各地的績效目標的完成情況、項目的管理情況、項目資金使用情況進行評價,分析資金使用是否達到預期目標、資金使用是否有效合規,分析存在的問題及原因,為下一年度資金使用提供參考和依據。

2、持續強化績效評價指導,提高績效評價質量。加強日常績效評價管理,加強對資金項目日常監督檢查和指導,瞭解工作進展情況,研究解決存在問題,力爭項目任務按時完成。在總結以往績效評價經驗的'基礎上,加大督促、提醒力度,不斷提高績效評價工作質量。

3、持續強化資金制度完善,切實發揮經濟效益。加強資金管理全過程調研,完善和修訂資金管理制度,用好、用活專項資金,切實起到“投入一點,帶動一片”的作用,充分發揮城市建設專項資金的經濟、生態和社會效益。

整體績效自評報告範文3

根據《關於開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(湛赤財績﹝20xx﹞2號)要求,本單位及時佈置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閲、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格並綜合分析,形成本評價報告。現將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績效自我評價報告如下:

一、單位基本情況

(一)單位機構設置、部門職能情況。

湛江市赤坎區審計局屬政府機關,執行《政府會計制度》,截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時人員7人。

區審計局主要職能是:

1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬於審計監督範圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導幹部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導幹部實行自然資源資產離任審計,對有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,並負有督促被審計單位整改的責任。

2.起草有關規範性文件,擬訂本區審計政策措施,制定審計指南並監督執行。制定並組織實施本區審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和審計項目計劃,參與起草財政經濟及其相關的規範性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

3.向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委託向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公佈審計結果。向區委、區政府及有關部門通報審計情況和審計結果。

4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權範圍內作出審計決定:有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;使用區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;區屬國有企業和金融機構、區政府規定的區屬國有資本佔控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;以及法律法規規定的其他事項。

5.按規定對區管黨政主要領導幹部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

6.組織實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

7.依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政複議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

8.指導、監督全區內部審計和農村集體經濟審計工作,核查社會審計機構對依法屬於區審計局審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

9.推動建立分類科學、權責一致的審計人員管理制度和職業保障制度。

10.組織開展審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用。

11.貫徹落實黨的'人才發展政策,履行人才工作相關職責。

12.完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他任務。

根據《中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》,設立赤坎區審計局,正科級,為區政府工作部門。

區審計局設8個內設機構,辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經濟責任審計股、財税金融審計股、社會保障審計股、固定資產投資審計股;另外,區審計委辦公室祕書股設在區審計局。

(二)年度總體工作和重點工作任務

1.圍繞促進高質量發展,加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務,主動跟進審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問題,推動重大政策措施落地見效。

2.圍繞財政財務收支效益,加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度,關注財政財務收支真實合法效益,落實財政資產管好用好。

3.圍繞促進規範權力運行,加大經濟責任審計力度。繼續紮實推進領導幹部經濟責任審計,促進領導幹部依法用權、秉公用權、規範用權。

4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環節存在的問題,着力惠民富民政策落到實處,促進保障和改善民生。

(三)部門整體支出績效目標

20xx年收入總預算353.17萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元(包括:審計業務經費22.40萬元,審計購買服務經費134.60萬元,購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元)。項目經費主要用於開展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成,積極穩妥地推進年度計劃,提高審計工作質量,逐步實現審計全覆蓋,及時完成區委、區政府交辦的其它工作任務,發揮審計監督職能,促進赤坎區行政工作依法進行。

(四)部門整體支出情況

20xx年收入總預算353.17萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。

20xx年決算總收入275.46萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元,其中:基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。

二、自評工作開展情況

(一)評價小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長為樑城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

(二)自評工作過程。成立績效評價小組,結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預算和決算進行對比,對20xx年部門整體支出預決算管理進行評價,並計算各個量化指標,對公用經費、項目經費等進行具體分析,量化分析部門資金使用績效管理。

(三)自評材料報送時間及質量。自評材料報送時間為20xx年7月22日,自評材料真實,表格填寫內容齊全,自評報告全面詳實,自評分數客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規範性負責。

(四)自評材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。

三、績效自評情況

(一)自評結果

部門整體支出目標實現程度及績效:一是按相關規定、制度,規範基本支出、項目支出資金管理;二是按時完成當年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監督職責,為全區經濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分,等級為良好。

(二)部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況。本單位預算編制合理,根據本部門職責、年度工作重點,以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。

2.預算執行情況。

(1)支出管理方面。本單位20xx年按批覆的預算文件履行當年預算,在預算內、範圍內按預算安排支出,並按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業單位相關規定列支,嚴格按照先有預算,後有支出原則,並制定《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》,加強對財務、物資採購、資金使用等方面的管理,規範預算資金支出。

①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元,財政下達預算數353.17萬元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。

②結轉結餘率。20xx年末財政撥款結轉結餘決算數14.16萬元,20xx年初財政撥款結轉結餘決算數9.42萬元,一般公共預算財政撥款決算數275.46萬元,結餘結轉率小於10%(14.16/(9.42+275.46))。

③國庫集中支付結轉結餘存量資金效率性。國庫集中支付結轉結餘存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動率為0。

④政府採購執行率。20xx年實際採購金額合計數5.5萬元,採購計劃金額合計數9.4萬元,政府採購執行率為53.51%(5.5/9.4)。

(2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績效目標,履行報批手續,項目支出嚴格按照行政事業單位相關規定和《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》的規定列支。

(3)項目監管方面。當年度對項目經費和市局下達的專項工作經費的支出,開展有效的檢查、監控、督促,並制定執行《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》,規範使用項目資金,發揮項目資金使用效能。

(4)資產管理情況。本單位資產管理職能主要由局辦公室負責,設置專人負責國有資產的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督,準確及時把握資產的增減變動及其結存情況,實現資產的全生命週期管理。

固定資產利用率。本單位實際再用固定資產總額433181元,所有固定資產總額433181元,固定資產利用率100%(433181/433181)。

3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績效目標已按規定要求在政府的網站和單位門户網站公開。成立自評小組,在規定時間完成自評工作並按時報送材料。

4.預算使用效益。

(1)部門整體績效目標實現情況。本單位20xx年整體績效目標實現情況較好。經濟性方面,本單位對機構運轉經費的實際控制程度較好,公用經費控制率為100%(日常公用經費決算數5.23萬元/日常公用經費調整預算數5.23萬元);效率性方面,20xx年計劃安排審計(調查)項目13個,完成審計(調查)項目13個,針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領導幹部任期經濟責任、民生保障等重點方面進行審計。

(2)重點工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個,審計查出管理不規範金額5899萬元,違規金額84萬元,其中審計期間整改金額72萬元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監督職責。

(3)部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經費共有三個,支出情況為:審計業務經費11.35萬元、審計購買服務經費59.22萬元,項目經費主要用於開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發揮了審計監督職能,促進依法行政工作。

(三)部門整體支出績效管理存在問題

1.由於上級臨時安排項目難以估算,項目預算編制難度較大,對績效管理有一定的影響。

2.預算績效管理具有專業性和複雜性,工作人員業務水平有待提升,預算績效管理工作有待加強。

(四)改進措施

1.充分與上級溝通,力爭科學安排審計項目,做好預算編制,積極加強績效管理。

2.加強工作人員對預算績效管理方面的業務培訓,提升工作人員績效管理工作水平。

四、其他自評情況

無。

整體績效自評報告範文4

根據《瀘定縣財政局關於開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。

一、部門(單位)概況

(一)機構組成

瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門,加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子,下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。

(二)基本職能及主要工作

根據三定方案,經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項:

1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌,推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展,加強國際經濟合作,優化精準招商、集羣招商路徑和方案,提升開放合作水平,提高招商引資質量,發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次,推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務,完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。

2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題,參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理(含成品油、鹽業),擬訂並組織實施工業(不含能源,下同)和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策,指導行業質量管理工作,指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。

3.監測、分析經濟運行態勢和質量,建立全縣工業經濟運行預警機制,擬訂經濟運行目標、政策建議並組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。

4.統籌推進全縣信息化工作,組織實施相關政策,指導電子政務、電子商務和物聯網發展,推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的'規劃、協調和管理,組織、協調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網絡與信息安全重大事件;負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。

(三)人員概況

經濟信息和商務合作局行政9人,事業3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人,

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元,其中:財政撥款收入831.27萬元,佔86.22%;其他收入132.91萬元,佔13.78%。

20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元,其中:基本支出303.04萬元,佔20.7%;項目支出1160.26萬元(其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金),佔79.3%。

(二)收入支出結構分析

1.20xx年本年收入合計964.18萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬元,佔86.22%;其他收入132.91萬元,佔13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬元,其中:基本支出303.04萬元,佔20.7%;項目支出1160.26萬元,佔79.3%;

2.20xx年收入支出與上年度對比

20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元,佔本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元,減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。

4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元,完成預算99.87%。其中:

(1)醫療衞生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元,完成預算100%。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬元,完成預算100%。

(3)資源勘探信息等支出(類)製造業(款):20xx年決算數為370.09萬元,完成預算99.79%,決算數小於預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付;資源勘探信息等支出(類)工業與信息產業監管(款):20xx年決算數為225.48萬元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬元,完成預算100%。

(4)商業服務等支出(類)涉外發展服務支出(款):20xx年決算數為553.52萬元,完成預算100%;其他商業服務等支出(類)其他商業服務等支出(款):20xx年決算數為400萬元,完成預算100%;

(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬元,完成預算100%。

(6)糧油物資儲備支出(類)重要物質儲備(款):20xx年決算數為350萬元,完成預算100%。

(7)其他支出(類)其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬元,完成預算100%。

5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元,其中:人員經費248.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費40.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、税金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

6.“三公”經費財政撥款支出決算情況説明

(1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明

20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元,完成預算93.96%,決算數小於預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元,嚴格按照三公經費開支規定執行。

(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明

20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元,佔52.76%;公務接待費支出決算11.17萬元,佔47.24%。具體情況如下:

①因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無出國人員。

②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,截至20xx年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用於應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

③公務接待費支出11.17萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬元,迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。

④年末結轉和結餘

20xx年末結轉7.73萬元,一般共預算撥款結轉1.73萬元,佔總結轉22.38%。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制,均按相關要求嚴格執行預算範圍內開支,並完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時進行了預算動態調整,全年無違規記錄。

(二)專項預算管理

包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》,按照省級的專項資金管理辦法,實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況,合理規劃、科學分配專項資金,項目資金專款專用。完成專項預算績效目標,無違規記錄。

(三)結果應用情況

1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估,對3個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

電子商務專項是用於電子商務進農村項目的專項資金,專項用於:電子商務進農村項目的宣傳、羣眾的培訓,產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。

2.專項資金安排落實及到位情況

(1)20xx年電子商務進農村示範項目:年初結轉結餘資金400萬元,本年支出400萬元。

(2)涉外發展服務支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬元,本年支出28.85萬元。

(3)商業流通事務專項資金,年初結轉結餘資金100萬元,本年財政投,24.67萬元,本年支出124.67萬元。

(4)支持中;小企業發展與管理支出,本年財政投入5.77萬元,本年支出5.77萬元。

(5)工業和信息產業監管,本年財政投入114.7萬元,本年支出112.97萬元,年末結轉結餘1.73萬元。

(6)製造業:本年財政投入19萬元,本年支出19萬元。

(7)重要物資儲備,本年財政投入350萬元,本年支出350萬元。

3.專項資金使用管理情況

為確保項目順利實施,我局加強了資金管理,專項資金嚴格按照財政規定,開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。

4.部門開展績效評價結果

隨着市場經濟體制的完善,社會經濟不斷髮展。近年來,財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務管理工作越來越重要,其中加強績效評價就尤為重要,財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價,有助於加強財務管理,有利於政府管理,也有利於激發職工的工作積極性,同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發,分析了財務績效評價存在的問題,並提出了合理的建議。

5.存在的問題

本單位嚴重缺乏專業財務人員,對財政相關規定和業務不夠熟練。

6.改進建議

補充1名財務人員;一對財務人員定期進行培訓,提高財務人員的業務能力。

整體績效自評報告範文5

一、項目基本情況

20xx年,我市重大公共衞生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衞生計生行政部門的正確領導下,在上級業務部門的精心指導下,嚴格按照《中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目管理方案》的要求,全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人羣早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衞生監測、農村環境衞生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目,項目內容和目標已全面完成,取得了顯著成效。

二、評價工作開展情況

依照《20xx年度重大公共衞生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評,同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查,項目實施總體評價良好,評價平均得分為95.95分。

三、項目實施情況

(一)項目決策

1、決策依據

根據《20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目相關管理方案》,制定了靈武市重大公共衞生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案,細化了資金使用,明確20xx年項目工作內容、工作目標和工作要求,組織開展了項目工作。

2、資金分配

按照自治區財政廳、自治區衞生計生委《關於提前下達20xx年重大公共衞生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【2017】828號文件和《關於下達20xx年公共衞生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件,20xx年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衞生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元,重大公共衞生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施,項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施,根據項目工作任務具體資金分配結果如下表:

(二)項目管理

1.資金管理情況

20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元,實際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標後,及時編入本級20xx年度部門預算,並在本級人大批准後60日內下達到我單位,項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元,利用20xx年中央專項資金支付166350.55元),實際支出率達100%,20xx年度項目資金支出率為10.16%,支出合規率100%。

2.項目實施管理情況

根據《20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目相關管理方案》,市衞計局制定了靈武市20xx年重大公共衞生服務疾病控制項目工作方案,市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衞生服務項目培訓班xx期,累計培訓專幹、村醫400餘人次。市疾控中心按照項目要求,完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。

四、項目績效情況

(一)目標完成情況

1、擴大國家免疫規劃項目

20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規疫苗應種75634劑次,實種75492劑次,以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人羣查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痺病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。

2、不明原因肺炎項目

20xx年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例,未發生SARS、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項目

20xx年全市醫療機構報告手足口病病例54例、採樣53份(未完成全年60份的採樣任務),採樣率為98.15%,任務完成率88.3%。53份標本及時送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現重症及死亡病例,未發生手足口病聚集性疫情。

4、流感監測項目

20xx年,靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監測到流感樣病例295例,未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。

5、艾滋病防治項目

按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求,積極創新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標責任書,強化了部門職責和任務,定期組織召開年度工作例會,瞭解各單位工作開展情況。20xx年自願諮詢檢測任務1000人次,完成1048人次,任務完成率100.48%;哨點監測任務400人,實際完成監測400人,任務完成率100%;解毒藥物維持治療:20xx年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20xx年12月31日,轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預:全年CD4檢測51人,感染者規範隨訪比例為82.25%。重點人羣干預:20xx年6次進校園宣講,向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識,覆蓋8000人次。1次進工地,對流動人羣進行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部於每月10日前填報至艾滋病防治信息系統,各項工作均按時完成。

6、結核病防治項目

20xx年定點醫院結核病門診初診病人351例,拍X線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例,其中病原學陽性病人49例、塗陰病人42例,單純性結核性胸膜炎12例,肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查,篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人羣15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例,治療成功人數63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例,規範管理率97.09%;規範服藥肺結核患者94例,規範服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項目

為進一步營造慢性病防控社會支持性環境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預防控制慢性病,20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個,健康步道3個,健康小屋5個,累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設佈局合理,規範,設備完整,順利通過了自治區慢性病示範區複審。

8、嚴重精神障礙管理治療項目

自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來,累計篩查疑似嚴重精神障礙患者xx12例,確診並建檔管理嚴重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規範管理910人、規範管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規律服藥489人、規律服藥率50%,精神分裂症服藥人數382人,服藥率85.84%,精神分裂症規律服藥249人、規律服藥率55.96%。

9、癲癇防治管理項目

20xx年新增管理病例32例,累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。

10、心血管高危人羣早期篩查與綜合干預項目

心血管病高危人羣初篩調查完成率102.2%,心血管病高危對象干預率98.23%,心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目

任務完成情況:全年完成重點人羣篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結果為0;家犬驅蟲9136只,完成率61%(9136/15000),採集犬糞534份,犬糞抗原監測317份,監測完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計監測豬572頭(只),完成監測任務的100%(572/500)。

質量完成情況:已對確診病例規範化管理,做到一人一檔,對服藥病人每半年隨訪一次,病人規範管理率100%。

進度完成情況:按照方案要求,已於20xx年12月底完成該項目。

12、布魯氏菌病防治項目

目標任務完成情況:全年完成重點人羣篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導82例,完成率100%(82/80);職業人羣干預1500人,完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。

目標質量完成情:已對確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規範管理率100%。

目標進度完成情況:按照方案要求,已於20xx年12月底完成該項目。

13、地方病防治項目

目標任務完成情況:20xx年已完成採集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求,按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。

目標質量完成情況:20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L,孕婦尿碘中位數148.3ug/L,飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外,均已達到目標要求,並將總結報告抄送相關部門。

目標進度完成情況:按照方案要求,已於20xx年12月底完成該項目。

14、農村環境衞生監測項目

目標任務完成情況:完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入户調查表100份、農村學校衞生情況調查表5份、土壤採集與監測結果報告40份。

目標質量完成情況:根據《20xx年寧夏農村環境衞生監測工作方案》,完成了我市農村環境土壤採樣監測工作,共採集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測),檢測結果:重金屬均未超標,蛔蟲卵陽性樣品4份,佔20%,活卵未檢出。

目標進度完成情況:按照方案要求,已於20xx年11月底完成該項目。

15、學生健康危險因素及常見病監測項目

目標任務完成情況:20xx年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人,實際完成監測人數為1203人,完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人,完成目標任務95.83%。

目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的複測,以質控檢測誤差。

目標進度完成情況:按照監測方案要求,已於20xx年12月底完成該項目。

16、飲用水衞生監測項目

目標任務完成情況:上半年完成枯水期採樣47份的目標任務,下半年完成豐水期採樣49份的目標任務。

目標質量完成情況:上半年枯水期採樣47份,其中氟化物超標26份;下半年豐水期採樣49份,其中氟化物超標29份。

目標進度完成情況:按照方案要求,按時完成全年目標任務量。

17、青少年視力調查項目

目標任務完成情況:20xx年兒童青少年近視調查共監測2554人,按監測要求完成目標任務數。

目標質量完成情況:工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作,在每天的.檢測過程中,以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的複測,以檢驗檢測誤差。

目標進度完成情況:按照監測方案要求,完成監測目標任務,並完成數據的錄入上報及分析總結工作。

xx、鼠疫防治項目

嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求,超額完成各項監測任務並能夠及時上報和總結匯報,具體任務完成情況如下:

(1)動物病原學檢測:全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只,實際剖檢鼠982只,完成率100%。經實驗室培養分離,結果全部陰性。

(2)媒介病原學檢測:全年應梳檢鼠300-500只,實際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經實驗室培養分離,結果全部陰性。

(3)動物血清學檢測:全年應採集血清不少於100份,實際採集血清2xx份,完成率100%。所採集血清用間接血凝微量法進行檢測,血清間接血凝試驗結果滴度<1>

(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議,研究部署工作,並下發了工作相關文件;成立全區農村户用衞生廁所改(新)建領導小組,區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長,一名副處級幹部具體主抓,區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衞生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局,由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮(相關街道)應成立專門工作機構,實行“一把手”負責制。

(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制,堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的.原則,落實鄉鎮(相關街道)主體責任及部門職能職責,落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮(相關街道)是廁改實施責任主體,主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查,加速全區户用衞生廁所的改(新)建工作進度,確保質量,確保首廁負責制落到實處,真真實現赫山改廁又快又好。

(四)強化資金保障。實行“先建後補+以獎代補+農户自籌”模式:先由村集體和羣眾自行建設,再整合用好涉農資金、專項資金。衞生廁所普及率達85%以上的村,按每户1210-1230元進行獎補,其中獎補到户1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護,改廁農户自籌100—300元,主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法,建立資金使用台帳制度,做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超範圍的支出,做到了專款專用。

(五 )強化宣傳報道。充分發揮電台、電視台、手機報和網絡等新聞媒體作用,深入廣泛開展宣傳,使農村改廁工作家喻户曉、深入人心,營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導、羣眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時,以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉村主幹道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農村廁改工作,通過持續不斷的宣傳,積極倡導文明生活方式,引導農民羣眾改變陳規陋習。截至目前,累計在村莊、公路沿線等處製作固定宣傳標語120餘條。

(六)強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村户用衞生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區財政局、區衞健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達到技術規範和質量要求的,限期整改到位。在實施過程中,羣眾自發成立質量監督小組,全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計,確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核,將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

四、農村改廁資金產出

(一)確定產品。赫山區在產品的確定上,根據中央、省市要求積極使用國標產品,省改廁任務下達後,按照省裏要求在每個廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經驗做法,並進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。

(二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依託以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業院校為輔的職業農民培育體系,加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,採取現場觀摩、典型示範、集中辦班等靈活多樣的方式,點線面齊抓,進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次,現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示範引領,在全區每個廁改村每個示範片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉,引導農民幹、給農民做示範,起到了很好的示範推廣作用

(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個到位”。高位推動到位;羣眾發動到位;資金保障到位;監管考核到位。二是業務技術層面:堅持“四個統一”。統一標準模式;統一採購程序;統一建設流程;統一服務指導。“赫山模式”、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設,改水改廁一併進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的淨化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式,得到了治污專家的讚許,在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案,在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部,部裏給予了高度肯定,準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研,充分的肯定了赫山區改廁做法,促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依託泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改(新)建。二是堅持農户自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發揮羣眾積極性。三是通過實踐改進生產力,如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘,又實用又方便,提高了生產力。

五、農村改廁實施效果

(一)統一標準模式。通過試點,結合我區實際,我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢,羣眾普遍認可。

(二)統一採購程序。為保障廁具質量,在統一建設模式的同時,統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池採購協議,簡化廁改招投標程序,降低建設成本。

(三)統一建設流程。統一技術規範,通過不斷積累安裝施工經驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項,繼續完善《實用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工,各村組建專業施工隊伍,統一施工、規範操作、確保質量。

(四)統一服務指導。區裏組織一線幹部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動,並派出技術專家進行現場技術指導,把好安裝技術關。組織農業農村、衞生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口,嚴把資金關、標準關、採購關、建設關、技術關,形成工作合力,保證改廁實效。當地羣眾還自發成立質量監督小組,全程參與施工監督。

(五)統一維護。建立區、鄉、村、户、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制,實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排,回訪改廁户,尋找問題廁所並立行立改,實現了羣眾100%滿意。

六、農村改廁經驗做法和意見建議

(一)成功經驗

赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式,創建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:

把農村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個堅持”,不斷推進廁所革命,即堅持“區級主導、組織推進,鎮村主責、宣傳發動,部門主管、指導監督,羣眾主體、共建共享” 的“四級聯動”, 推動羣眾由“要我改”變為“我要改”,着力解決“誰來改”的問題;堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施,着力解決“怎麼改”的問題;堅持“統一廁具產品、統一採購程序、統一安裝施工、統一技術規範、統一後期管護”的“五個統一”模式,着力解決“怎麼改好”的問題。

(二)意見建議

1、牽頭主體要明確。一年之計在於春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。

2、計劃申報要科學。要充分尊重羣眾意願,自下而上,精準摸底,科學申報。不要政府包攬摸腦殼,到時強攤任務給羣眾。

3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年,越到後面難度越大。

整體績效自評報告範文8

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組採取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

一、專項概況

20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協管經費。2、保障性住房工作經費。

這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

二、專項資金使用及管理情況

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用於社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用於保障性住房工作經費20萬元。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協管支出2萬元,主要用於社區、居委會房屋協管的相關費用。

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

三、專項組織實施情況

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

四、專項績效情況分析

我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的'績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

五、基本經驗及主要做法

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

六、意見及建議

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

整體績效自評報告範文9

根據區編辦《關於開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執行機構編制情況進行了認真地自查,現將自查情況報告如下:

一、內設機構情況。

按照“三定”規定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由於管理範圍擴大,職工人數增多,業務量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實際內設機構為六科一室,即:xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。

二、編制落實到人情況。

上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人,經過機構調整以後,沒有增加人員編制數,供銷社機關現實有人數為34人,嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。

三、領導職數配備情況。

機關現有32人,其中:處級幹部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領導職數配備問題上,處級幹部由上級組織部門考察任命,科級幹部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門備案後方可任用。

四、執行機構編制情況。

20xx年6月組建以來,機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。

一是在科級幹部的任用上,我們嚴格按照《幹部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執行審批手續;

二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統內外幹部職工的監督;

三是我們嚴格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;

四是在內設機構的問題上,重新組建以後,由於管理範圍擴大,業務量增加,20xx年經區委、區政府同意後增加了內設科室,本單位一直沒有擅自增加內部科室,更沒有擅自更改機構名稱,掛牌或拆分機構的情況;

五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢,嚴格按照區編委批准的機構名稱刻制公章;

六是在機構編制管理工作中,沒有出現羣眾來信來訪、舉報投訴,羣體上訪等情況。

總之,本單位在機構編制人員的問題上,嚴格按照區編制辦的.規定;在科級幹部選拔任用上,嚴格按照規定條件程序和報批手續,沒有出現違規違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒有出現越職、越權的情況。

回顧近年來我們的機構編制工作,在區委、區政府的領導和區編委的指導下,取得了較好的成績,但是,離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由於機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領導的大力支持,儘快完成好本單位人員參公管理工作。同時,我們還要進一步提高認識,堅持把機構編制工作納入重要議事日程,切實加強組織領導,要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關幹部人人皆知;要進一步加強機構編制管理工作,嚴格執行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進一步健全與完善機構編制基礎工作台帳,做到上級數據準確及時,各項資料齊全,按時整理歸檔。

整體績效自評報告範文10

為進一步規範和加強預算資金管理,提高財政資金使用績效,根據《湖南省財政廳關於開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20xx〕1號)相關要求,我中心成立績效評價工作小組,自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現將有關情況報告如下:

一、基本情況

我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位,歸屬省水利廳管理。

(一)職能職責

1.為大中型水庫工程建設徵地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民後期扶持規劃審查提供技術支持;承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和後期扶持規劃實施驗收的事務性工作。

2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

3.承擔大中型水庫移民安置和後期扶持的事務性工作。

4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案;承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作;承擔水庫移民後期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作;為水庫移民資金管理提供服務保障。

5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作;承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政複議、行政訴訟的事務性工作。

6.協助推動水庫移民對口幫扶工作;承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。

7.協助協調三峽移民工作。

8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。

9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

(二)機構設置及人員情況

中心設有6個正處級內設機構,即:綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、後期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人,其中:參公管理人員48人,非參公管理人員14人(事業管理人員10人,工勤人員4人),退休43人。

二、一般公共預算支出情況

20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元(不含對市縣轉移支付),其中:上年預算結餘結轉382.08萬元,20xx年初批覆預算3,698.05萬元,年中追加預算90.25萬元;20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元,其中:基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元,具體情況如下:

(一)基本支出情況

1.基本支出概況

20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元,年中追加90.25萬元,指標調劑增加5萬元,上年結轉結餘10萬元,全年預算為1,889.30萬元。

20xx年決算基本支出為1,766.88萬元,預算執行率為93.52%,其中人員經費1,358.27萬元、日常公用經費408.61萬元,基本支出年末結轉和結餘122.42萬元。

2.“三公”經費支出情況

20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元,比預算40萬元節約6.51萬元,節約比例為16.27%;比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元,減少47.56%,主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中:

全年因公出國(境)費實際支出0萬元。

全年公務接待費實際支出15.49萬元,比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元,下降13.36%;比年初預算22.00萬元節約6.51萬元,節約比例為29.59%。

公務用車購置及運行費年初預算18萬元,其中公務用車購置年初預算0萬元,公務用車運行費年初預算18萬元,實際支出18萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行費18萬元),較上年減少了27.99萬元。

認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神,保持了勤儉節約,杜絕了鋪張浪費,全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。

(二)項目支出情況

項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出,主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。

20xx年度,一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元,年中指標調劑減少預算10萬元,上年結轉372.08萬元,實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元,執行率67%。具體明細如下:

1.業務工作經費:20xx年初預算為139萬元,上年結轉20.74萬元,年中指標調劑減少5萬元,20xx年實際下達預算金額為154.74萬元,全年支出決算數86.81萬元,預算執行率為56.10%。

2.其他事業發展類資金項目:20xx年初預算為1,780萬元,上年結轉351.34萬元,年中指標調劑減少預算5萬元,20xx年實際預算合計為2,126.34萬元,全年支出決算數1,441.53萬元,預算執行率為67.79%。

三、政府性基金預算支出情況

20xx年無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

20xx年無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

20xx年無社會保險基金預算支出。

六、部門(單位)整體支出績效情況

(一)績效評價結果

對照《湖南省財政廳關於開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20xx〕1號)相關要求,我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分,評價等級為“優”。

(二)部門整體支出年度績效目標完成情況

20xx年,省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬,以服務改善民生為牽引,深入貫徹新發展理念,認真貫徹20xx年省委一號文件關於“抓好水庫移民後期扶持地區鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興銜接示範”的`精神,統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務,不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。

1.始終堅持以黨的政治建設為統領,認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實,嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次,並赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為羣眾辦實事活動”,辦好了27件民生實事,有效解決了部分移民羣眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題,做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。

2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議,全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民後扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法,以及高位推動移民區鄉村振興的成效,贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。

3.高標準完成了移民後扶“十四五”規劃編制,為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。

4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點,全年實施了54個縣的150個鞏固脱貧成果項目,指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示範建設規劃,建成了245個移民美麗鄉村,提請出台了關於加強移民產業扶持的指導意見,打造了14個移民產業示範項目,精準培訓移民56000人次,全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

5.紮實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務,督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度,為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管,在時間緊、搬遷難等不利條件下,優質完成了壩區徵地拆遷,為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。

6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民後扶政策實施情況監測評估,以及三峽後續工作專項資金、移民困難扶助金、移民後扶資金績效評價,深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績,連續3年獲評全國優秀。

7.用心用情做好移民信訪維穩工作,有力維護了全省移民大局穩定。

8.加強移民安全生產工作部署督查,確保了全省移民領域安全無事故。

七、存在的問題及原因分析

(一)部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化,需進一步加強對部門整體績效管理。

(二)項目預算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低於70%,影響了項目實施進度。

八、下步改進措施

(一)完善績效目標管理,對績效目標進行細化和量化,做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制,結合實際工作情況,優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。

(二)督促加快項目實施進度,提高項目資金使用效率。

(三)加強績效評價結果應用。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

以結果為導向,健全績效評估與績效評價結果掛鈎機制。我中心將針對績效評價發現的問題,採取有力措施進行整改,並將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據,持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門户網進行公示。

整體績效自評報告範文11

根據湛江市財政局《關於開展20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》要求(湛財績[20xx]3號),我校及時佈置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閲、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格並綜合分析,形成本評價報告。現將20xx年度我校整體績效自我評價報告如下:

一、單位基本情況

(一)單位機構設置、部門職能情況。

單位屬性:公益二類事業單位

核定編制人數:核補115人,員額115人

年末在職人數:128人,退休人數:104人

單位工作職能:中技、高技學歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業技能鑑定。

(二)年度總體工作和重點工作任務

1.認真履行主體責任,推動全面從嚴治黨縱深發展。

2.強化責任落實,常態化防控新冠肺炎疫情。

3.堅持立德樹人宗旨,穩步推進學校工作發展。堅持以

“優化教學”為重點,實施標準化的教學管理,建設重點專業,推進校企合作,把握時機,大力開展職業技能提升短期培訓工作。

4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,紮實推進“粵菜師傅”工程實施。

5.新校區建設取得實質性進展。

(三)部門整體支出績效目標

全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,高質量推動學校發展,深化教學改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進校企合作,進一步深化產教融合。落實深化免學費政策,進行中等職業教育改革創新,堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,並取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人。使享受免學費政策學生各盡其才,人盡其用,安居樂業,解決當前就業安置難的問題。基本實現一次離校,一次就業成功,充分體現績效目標價值。

(四)部門整體支出情況

20xx年市財政資金年初預算數為2049.09萬,決算數為2388.24萬,主要用於學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區建設等各專項支出。

二、自評工作開展情況

(一)評價小組情況。

我校高度重視整體績效自評工作,由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作。

(三)自評工作過程。

1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數據表,各科室認真準備,在規定時間內提供相關信息。

2.檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料。

3.分析評價。將科室所提供和蒐集的資料進行彙總和綜合分析,形成績效評價報告。

4.綜合評價結論。綜合各科室上交和蒐集的資料,根據績效自評指標較好地實現了績效目標,自評為“優”。

(三)自評材料報送時間及質量。

我校在規定時間內完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實,表格填寫內容齊全,自評報告的內容全面詳實,自評評分表自評得分客觀、真實。

(四)自評材料報送及公開一致情況。

我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表相一致。

三、績效自評情況

(一)自評結果

1.整體支出績效自評結論

(1)20xx年完成整體招生任務目標,免學費、助學金市級補助資金按規定得到落實。

(2)經濟性:資金實行專款專用,嚴格執行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規,不超範圍、超標準支出,不存在任何截留、擠佔、挪用資金,下撥款項全部投入教學培訓事業。經費控制率達標。

(3)效率性:重點工作完成效率、績效目標完成效率達標。

(4)效果性

經濟效益:我校確保市資金用於組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發放、學生助學金髮放等方面,合理高效。制定了具體的報銷發放辦法,嚴格按照有關規定、步驟和程序進行,保證預算的有效執行。

社會效益:全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能,並取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人,各盡其才,人盡其用。

(5)公平性:我校認真落實相關政策,對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,並取得相關中、高級畢業證書,學校積極推薦就業,學生、家長的抽樣調查滿意度達到90%以上,充分體現績效目標價值。

2.自評分數: 預算執行效益自評分數為87分。

(二)部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況

(1)預算編制

預算編制合理性:部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門預算資金能根據年度工作重點合理分配; 部門預算分配能根據實際情況合理調整。

預算編制規範性:部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則。

預算編制準確性:項目預算、功能分類和經濟分類等符合預算編制的準確性。

(2)目標設置

目標完整,能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。

目標科學,績效指標能夠明確體現部門履職效果的社會經濟效益指標。

2.預算執行情況

(1)支出管理

單位資金支出規範,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行;會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠佔、挪用項目資金情況;不存在超標準開支等情況。

(2)資產管理

資產管理規範,有資產管理內部管理制度;不存在未按內部管理制度和相關資產管理規定執行;出租、出借、處置國有資產規範,相關收入按規定及時足額上繳;資產賬與財務賬相符。

固定資產利用率良好,利用率100%。

3.預算監督情況

(1)信息公開

在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門户網站或其他渠道公開相關預決算信息,用以反映單位預決算管理的.公開透明情況;在被評價年度按照績效目標批覆要求在單位門户網站或其他渠道公開績效目標,所公開的績效目標內容與批覆一致;被評價年度按績效自評規定在單位門户網站或其他渠道公開自評材料,用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。

(2)績效自評

成立自評工作小組,自評工作評價小組3人以上,由主管領導、財務和相關業務科室負責人員組成;在規定時間內完成自評工作並按時報送材料;表格內容、自評報告填寫真實、齊全,自評評分表自評得分客觀、真實。

4.預算使用效益。

(1)部門整體績效目標實現情況

我校市級資金用於學校建設、師資培訓等方面,嚴格按照有關規定、步驟和程序進行,保證了該項目的有效執行,確保20xx年教學活動、學校日常支出、師資培訓等正常進行。

(2)重點工作完成情況

落實深化免學費、助學金政策,專款專用,確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

(3)部門重點項目支出績效情況

對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,並取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人,充分體現績效目標價值。

(三)部門整體支出績效管理存在問題

我校根據相關法律法規,從新生招收、資格認定、職業教育培訓、後勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行,不存在問題。

(四)改進措施

1.加強組織領導,完善工作機制,大力推進中等職業教育改革創新,以服務為宗旨,以就業為導向,全面提高辦學質量,落實經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

2.加強管理,做好基礎工作,進一步完善學生信息管理系統,堅決杜絕“雙重學籍”現象,保證學生基本信息的完整、準確,做好免學費資助對象的認定工作。

3.落實經費責任,強化資金管理,提高專項資金專款專用意識,規範使用,確保資金安全有效。

四、其他自評情況

我校認真開展自評自查,按時保質完成績效自評工作,確保自評結果準確、客觀,禁止弄虛作假。通過本次績效自評,形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數據表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。

整體績效自評報告範文12

為加強財政資金支出管理,優化財政支出結構,我單位對20xx年部門整體支出進行了自評,現將評價情況彙報如下:

一、部門概況

(一)基本情況

1.縣人大常委會主要職能

(1)在本縣行政區域保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會的決議遵照執行;

(2)領導和主持本級人民代表大會代表的選舉;

(3)召集本級人民代表大會會議;

(4)根據縣人大常委會主任提名,決定縣人大專門委員會個別副主任委員和縣人大常委會工作機構主任、副主任的任免;

(5)根據縣長提名,決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免;

(6)組織人大代表開展視察、調研、執法檢查和工作評議等活動;

(7)根據本級人民政府的建議,決定對本縣行政區域內的文化、教育、科技、衞生等工作的重大事項;

(8)監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯繫本級人民代表大會代表,受理人民羣眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

(9)在本級人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免;在縣長、民人法院院長、人民檢察院院長因故不能擔任職務時,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案;

(10)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員;任免人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員;

(11)在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副縣長職務;決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員、人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員;

(12)在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作。

2.機構情況

20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設9個機構分別為:2個工作委員會即人大辦(信訪辦公室)、選舉任免聯絡工作委員會;7個專門委員會即民族華僑外事委員會、監察和司法委員會(法制委員會)、財政經濟委員會(常委會預算工作委員會)、教育科學文化衞生委員會、農業與農村委員會、環境與資源保護委員會、社會建設委員會。

3.人員情況。20xx年本單位年末實有人數54人,比上年增加3人。

4.重點工作計劃。一是堅持黨的領導,踐行“兩個維護”,開啟發展新徵程;二是堅持守正創新,依法履職行權,展現人大新作為;三強化服務保障,發揮代表作用,拓展履職新成效;四是依法換屆選舉,加強自身建設,彰顯人大新形象。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

20xx年部門支出總額1207.83萬元。基本支出共862.47萬元,主要用於職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務支出;其中人員經費788.63萬元,日常公用經費73.8萬元。“三公”經費支出1.65萬元,其中公務用車購置和維護經費0萬元,公務接待費1.65萬元,出國(境)費0萬元。

(二)項目支出情況

項目總支出494.54萬元,主要用於人大事務管理、各級人大代表工作保障、人大專題工作、人大會議費、人大機關老年活動開支等。

人大事務管理經費支出124.8萬元;各級人大代表工作保障經費支出196.74萬元,其中下撥到鄉鎮176.54萬元,機關支出代表工作保障經費20.2萬元;人大專題工作經費支出33.85萬元;人大機關老年活動經費支出3.2萬元;人大會議包含第十七屆人大六次會議支出46.17萬元,第十八屆人大一次會議支出89.81萬元。

項目經費財政實際到位資金537.46萬,項目支出494.54萬元,支出實現率92%。辦公室根據常委會各工作委員會(室)的年度工作計劃,按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監督、人大會議等項目根據預算和工作需要安排使用。

(三)資金管理情況

項目資金管理制度方面,20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關程序和規定,進一步細化了部分細則,修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷制度等,嚴格按照有關財務制度進行資金的撥付使用。

三、政府性基金預算支出情況

我單位無政府性基金。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位無國有資本經營。

五、社會保險基金預算支出情況

20xx年度我單位社會保障和就業支出128.07萬元、衞生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。

六、部門整體支出績效情況

(一)堅持黨的領導,牢牢把握人大工作正確政治方向。

工作上主動擔當作為。落實重大事項向縣委請示報告制度,一年來共向縣委專題彙報和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,8次組織常委會組成人員、機關幹部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學習。深入開展“我為羣眾辦實事”主題實踐活動,全年開展創文鞏衞網格幫扶志願活動300餘人次,慰問聯繫脱貧户90餘人,深入企業調研幫扶30餘次,幫助解決問題20餘個。

(二)堅持主責主業,全面提升人大工作質量

1、堅持科學規範,認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署,抓住事關全縣經濟社會發展、民主法治建設的重大問題,堅持科學民主決策,依法行使重大事項決定權,一年來共作出決議決定6項。縣十七屆人大常委會第37次會議審議通過《關於支持撤銷桂陽縣設立縣級桂陽市的決議》,實現了黨的'主張和人民意志的高度統一,匯聚了全縣人民推進撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉、民族鄉、鎮人民代表大會代表名額作出決定,切實保障了換屆選舉工作的有序開展。一年來,共任免“一府一委兩院”國家機關工作人員98人次,全面實現黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作,大會依法選舉通過了45名國家機關工作人員,選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯。

2、堅持問題導向,着力推進正確監督、有效監督、依法監督。一是強化財政經濟監督,促進經濟平穩健康發展。發揮人大預算聯網監督平台作用,對預算運行進行動態監督。開展預算編制情況調研,確保預算審查科學合理。加大審計審查監督力度,落實審計查出問題整改情況報告機制,突出審計問題整改跟蹤督促。加強國有資產管理監督,聽取和審議國有資產管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產和資源盤活情況,督促政府加強國有存量資產和資源盤活工作。二是提升“三農”監督水平,助推鄉村振興戰略實施。開展農業產業化發展情況調研,督促政府加強高標準農田建設,出台相關扶持政策。做好農產品質量安全行活動,對特色產業桂字品牌建設工作開展調研,全縣全年未發生重大農產品質量安全事件。三是加強環境資源保護,全力守護藍天碧水淨土。開展環境狀況和環境保護目標完成情況調研,配合上級人大開展固體廢物污染環境防治“一法一辦法”執法檢查,組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場等14個現場點,聽取和審議專項工作報告,形成審議意見交政府辦理。四是關注民生民本熱點,聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區養老服務工作,聽取和審議工作情況報告,及時交辦審議意見10餘條,解決了養老信息平台維護費、新建補貼資金運行經費等問題。開展“安全生產行”監督工作,推動縣直部門和各鄉鎮開展安全法規宣傳教育“五進”活動,跟蹤督促政府加強安全生產體系建設。開展退役軍人事務工作情況調研,跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉醫保”工作審議意見整改落實情況。五是圍繞民族團結融合,做好人大民族華僑工作。跟蹤少數民族地區農村公路建設管養情況審議意見交辦,督促國道G234線白水段成功列入省市縣“十四五”規劃。開展民族團結進步行活動,以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機,組織開展“民族團結進步宣傳教育月”,推動白水瑤族鄉民族村創建省級“民族團結進步示範村”。

3、堅持依法治縣,全力確保憲法法律的正確有效實施。一是紮實開展人大司法監督工作,維護社會公平正義。開展律師法貫徹執行情況調研,維護律師執法執業環境,推進法律共同體建設。開展公安基層隊所建設調研,督促政府及公安機關優化警員結構,建立激勵機制,夯實基層公安工作基礎,提出的意見建議得到上級人大肯定。開展打擊電信網絡詐騙工作情況調研,督促公檢法三部門加大協調配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實施情況調研,充分發揮人民陪審員在促進司法公正中的作用。二是有序開展規範性文件備案審查工作,切實維護法制統一。按照法律規定,有序接受、登記“一府一委兩院”規範性文件的報備,認真履行審查監督職責,做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來,共接受並審查規範性文件41件,未發現有違反憲法和上位法的情況。三是充分發揮立法橋樑的紐帶作用,配合做好立法調研。精心選擇立法項目,全年共向市人大常委會提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議,全年共完成上級人大交辦的9部法律法規草案的意見徵集工作,提出修改意見37條;配合市人大來桂開展立法調研活動3次,提出建議意見13條。認真抓好《郴州市農村村民住房建設管理條例》貫徹執行,督促全縣鄉鎮向鄉鎮人代會報告村民住房建設管理和耕地保護工作。

4、堅持主體地位,充分發揮人大代表作用。一是精心組織培訓,提升代表履職能力。為促進新任縣、鄉人大代表提升履職能力,組成由常委會領導帶隊、各委室主任為組長的8個工作組,下沉到鄉鎮開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓,指導鄉鎮做好1370名鄉鎮人大代表的初任培訓。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會,積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓。二是拓展代表活動,激發代表工作活力。深化“常委會主任、副主任聯繫委員,委員聯繫代表,代表聯繫羣眾”主題實踐活動,積極組織代表閉會期間活動,將代表活動與縣委重大決策部署相結合,提升活動實效。12月,圍繞推動桂陽經濟社會高質量發展急需解決的問題,組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關部門開展調研,為市人代會建議意見提出工作打好基礎。動員縣人大代表為羣眾辦實事、辦好事20餘件。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調研座談會上,我縣就人大代表工作作了專題彙報並得到充分肯定。三是抓實建議辦理,提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面,不斷改進工作方法,加大督辦力度,突出辦理實效,實現建議督辦工作常態化、規範化。縣十七屆人大六次會議共收到代表建議95件,各辦理單位均書面答覆代表,代表滿意率和基本滿意率達95%以上。縣十八屆一次會議收到代表建議190件,已於12月全部進行交辦。

(三)堅持守正創新,持之以恆加強自身建設

1、以貫之加強組織建設,突出抓好意識形態建設。嚴格落實意識形態工作責任,認真履行管網用網之責、守陣地保安全之責,一年來常委會及機關未發生意識形態安全事件。認真做好人大宣傳工作,充分發揮人大網站、微信公眾號宣傳陣地作用,總結推介人大工作典型,傳播人大聲音,講好人大故事,全年在省、市人大網等縣級以上媒體上稿130餘篇,外宣工作取得較好成效。

2、馳而不息推進作風建設。嚴格落實全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任,常態化執行談話提醒制度,積極開展廉政風險防控點排查監督活動,開展國家公職人員違規參與房地產開發建設經營突出問題等專項整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實中央八項規定精神,嚴格執行公務接待、公務用車相關管理制度,堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進調查研究,增強調研針對性、實效性。人大機關被中央五部委授予“節約型”機關稱號。

(四)堅持風清氣正,依法推進縣鄉人大換屆選舉工作

將縣鄉人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務,多次召開會議安排部署。提請縣委批轉《關於做好縣鄉兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》,依法成立縣鄉兩級人大換屆選舉委員會。

1、宣傳發動氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號、專欄等形式廣泛進行宣傳,督促鄉鎮(街道)、村組做到有橫幅、有宣傳標語,為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發1萬餘份《致選民的公開信》,張貼到全縣各個村組,讓每位選民知曉人大換屆選舉相關事宜,激發選民參加選舉活動的積極性。

2、業務指導全過程。積極下發工作日程安排表,建立工作提示卡制度,成立8個業務指導小組,由常委會領導牽頭負責、人大委室主任任組長,對全縣鄉鎮(街道)進行全程業務指導。縣選舉委員會嚴格把握程序,依法分配代表名額,合理劃分選區和核準選民,依法確定正式代表候選人。

3、責任壓實全覆蓋。實行縣級領導包鄉鎮、鄉鎮領導包村、駐村幹部包組責任制,鄉鎮(街道)主要領導為“第一責任人”。成立8個換屆風氣監督組,人大代表正式候選人和選區選舉工作人員簽訂承諾書,確保監督全覆蓋,堅決杜絕各種不正之風和腐敗現象。

4、組織意圖全實現。堅持黨對換屆工作的領導,嚴格按照法律和中央、省、市工作部署,嚴把時間節點,嚴格組織程序,嚴格人選標準,嚴肅換屆紀律,換屆選舉工作依法有序完成,全部實現了組織意圖。全縣未出現任何破壞選舉的違法行為,呈現出一片風清氣正的政治生態。

七、存在的問題

目前我機關在項目績效目標設定、預算執行、資金使用等方面,不同程度地存在一些操作不夠規範、跟蹤不夠及時、銜接不夠充分、監督不到位等問題。

八、改進措施和有關建議

我機關應立足實際,堅持推行精細化管理,強化預算績效目標管理、細化績效目標,並將績效目標細化分解為具體工作計劃,同時,計劃應明確規定在一定時間內完成的目標、任務和和應達到的要求,任務和要求應具體明確任務數量、質量。建立健全財政各項資金管理制度,嚴格執行財務管理制度,做到了財務處理及時,會計核算規範,嚴格按照計劃進度支付。各項目資金嚴格實行專款專用,保證更規範嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中,我們會時刻跟蹤項目的進度,更好地完成預算資金,做好績效評價工作。

整體績效自評報告範文13

為進一步規範財政專項銜接資金績效管理,強化部門責任意識,切實提高資金使用效益,現將我鎮20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下:

一、績效目標分解下達情況

(一)財政專項銜接資金下達預算及項目情況

20xx年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬元,其中:中央專項銜接資金630.2萬元,省級專項銜接資金429.36萬元,市級資金18萬元。此外,預撥資金53.15萬元。

根據我鎮銜接工作建設需求,決定建設項目為村集體經濟產業項目、危房改造項目、脱貧户、監測對象發展產業獎勵項目、基礎設施道路建設項目。

(二)財政專項銜接資金項目績效目標設定情況

根據項目參考指標,結合我鎮落地項目,20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農户收益、企業帶貧減貧能力、項目建設實際情況、羣眾感知等方面進行設定。

二、績效自評工作開展情況

根據20xx年項目實施結束,我鎮於20xx年12月30日起組織鎮財務、振興辦、項目辦工作人員下村入户開展項目指標,研究討論完成自評調研工作。

三、績效目標自評完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮項目資金共到位1130.71萬元,其中:財政銜接資金1077.56萬元,預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下:儋州大皇嶺休閒農莊建設項目到位資金629.5萬元;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬元;20xx年蘭洋鎮脱貧户、監測户發展產業獎勵到位資金75.3萬元;蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目到位資金18萬元;蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目原下達資金335萬元,財政收回109.39萬元,收回後到位資金225.61萬元,年底預撥資金53.15萬元,該項目實際到位共278.76萬元。

2.項目資金執行情況分析。20xx年我鎮鄉村振興項目資金執行率:儋州大皇嶺休閒農莊建設項目資金629.5萬元,已支出629.5萬元,支出進度率100%;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元,已支出39.15萬元,支出進度率100%;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬元,已支出90萬元,支出進度率100%;20xx年蘭洋鎮脱貧户、監測户發展產業獎勵資金75.3萬元,已支出75.2萬元,支出進度率99%;蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目資金18萬元,已支出18萬元,支出進度率100%;蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目資金278.76萬元,已支出278.76萬元,支出進度率100%。

3.項目資金管理情況分析。事前評估:為確保銜接資金安全,合作單位已到不動產中心辦理抵押工作;項目建設均經過標準的申報、審批、招標、中標等環節進行。事中監管:資金支付到共管賬户後,合作單位每使用一筆資金都需要進行申請,提供相關發票或資料供班子會研究同意支出;組織鎮銜接辦、財務、三支辦、農户、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事後公告:20xx年初我鎮已對銜接資金使用情況進行公告。

(二)績效項目完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

(1)村集體經濟項目:按海孔61萬元,加老54萬元,蘭洋83萬元,水南53萬元,番打20萬元,番加35萬元,番開71.5萬元,大塘19萬元,蘭泉9萬元,蘭興20萬元,三雅20萬元,頭竹39萬元,南羅45萬元,番新29萬元,番雅23萬元,南報48萬元的標準發展產業,共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農業開發中心,發展林下經濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等;項目本年度均正常產生分紅,簽訂時間為6月份,按協議本年度分紅資金為投入本金的6%,第一期收益率為3%。

(2)村集體產業項目:按南羅行政村39.15萬的標準投入到田夫子公司用於熱帶水果榴蓮蜜種植項目,種植榴蓮蜜726畝,種種養植作物存活率均大於80%;項目本年度均正常產生分紅,因簽訂時間為8月份,按協議本年度分紅資金為投入本金的'5.5%。

(3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:完成沃柑園大棚和入口大門,外圍鐵絲圍網1879米;新建混凝土路533.5平方米;排水溝244米以及其他相關工程等,對沃柑園等的升級改造。項目準時進行驗收,合格率為100%。

(4)番加村委會基礎設施建設項目:完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米;天祿新建硬化道路2條全長1.648千米,建設圓管涵1道,蓋板涵2道;尖領村新建硬化道路2條,全長2.295千米,同時建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m,路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收,合格率為100%。

(5)脱貧户、監測對象發展產業獎勵資金項目:按1000元/户的標準發放753户農户獎勵金。

(6)蘭洋鎮農村四類重點對象危房改造項目;按2萬元/户的標準共發放9户農户危房改造資金。

2.效益指標完成情況分析。

(1)村集體產業項目:簽訂協議合作期為5年,年化收益率各為6%和5.5%,20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元,根據村集體經濟收益分配方案,其中收益20%資金用於鼓勵農户發展生產,帶貧主體通過就業帶動農户3634人實現增收。

(2)基礎設施建設項目:建設過程嚴格把關不產生其他污染,經竣工驗收工程可使用年限遠大於5年,帶動番加村委會共計198户826人受益。

(3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:建設過程嚴格把關不產生其他污染,經竣工驗收工程可使用年限遠大於10年,帶動南羅村委會共計385户1410人受益。

(4)脱貧户、監測對象發展產業獎勵項目:發放獎勵金75.3萬元,該項目帶動共計753户3234人受益。

(5)危房改造項目:發放危房改造資金18萬元,該項目帶動共計9户22人受益。

3.滿意度指標完成情況分析。

(1)村集體產業項目:根據抽樣調查滿意度均為98%。

(2)基礎設施建設項目:根據抽樣調查滿意度均為98%。

(3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:根據抽樣調查滿意度均為100%。

(4)脱貧户、監測對象發展產業獎勵項目:根據抽樣調查滿意度均為98%。

(5)危房改造項目:根據抽樣調查滿意度均為100%。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我鎮20xx年發展鄉村振興7個項目績效目標偏離原因無。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

自評結果通過審核後將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進行公示,以便接受羣眾監督,歡迎廣大羣眾提出意見。

整體績效自評報告範文14

一、部門基本情況

(一)部門職能

霞湧街道辦事處是大亞灣區管委會的派出機關,負責轄區內各項黨務和政務工作,指導和幫助村級自治組織做好組織建設、制度建設,發揮村級自治組織在社會服務中的積極作用;指導、支持和幫助村級自治組織發展集體經濟;負責生產和流通領域的綜合協調和管理,配合上級有關部門做好食品藥品安全、質量技術監督等管理工作;負責轄區內村莊規劃建設和管理,社會綜合治理、安全生產、計劃生育、信訪維穩突發事件、人民羣眾生產生活、環境衞生、園林綠化、環境保護、市政規劃建設等工作,承擔轄區內違法違章建設的巡查、防控工作;負責轄區內的農業、林業、漁業、農村工作,承擔農田水利基本建設、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風、防旱等工作。

年度總體工作和重點工作任務

1.全面加強新時代黨的建設。堅定不移堅持和完善黨的領導,堅決貫徹落實黨中央決策部署,切實把思想和行動統一到總書記、黨中央全面從嚴治黨戰略部署上來,始終保持政治定力和正確前進方向。

2.打造霞湧經濟發展新動能。準確把握新發展階段,深入貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,堅持以項目建設為引領,着力培育高質量發展新動能,確保各項決策部署在霞湧落地見效。

3.抓好疫情防控常態化工作。做好疫情防控工作,直接關係人民生命安全和身體健康,直接關係經濟社會大局穩定,持續抓好“外防輸入、內防反彈”工作,慎終如始抓好疫情防控工作。

4.打造品質宜居新面貌。深入貫徹落實生態文明思想,積極踐行綠水青山就是金山銀山理念,堅決打好污染防治攻堅戰,大力實施鄉村振興,全面建設宜居宜業宜遊的美麗霞湧。

5.打造共建共享新格局。統籌發展和安全,自覺踐行以人民為中心的發展思想,聚焦揪心事、煩心事、操心事等羣眾“急難愁盼”問題,深入開展“我為羣眾辦實事”實踐活動,着力推動問題解決。

(三)部門整體支出績效目標。

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的自我評價,瞭解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(四)部門整體支出情況(以決算數為統計口徑)。

我街道辦2021年總支出23822.62萬元,其中基本支出3609.77萬元,項目支出20212.85萬元。

二、績效自評

(一)自評結論

經過對業務資料、財務資料和統計數據的分析,對部門整體支出預算編制情況、預算執行情況、資金使用效益等方面進行全面詳細分析計算,我街道辦部門整體支出績效自評綜合得分為91.08分。

(二)部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況

在預算編制方面,我街道預算能夠根據區委區管委會的方針政策和工作要求,結合本單位職責和工作合理編制年度預算,並按照計劃有效分配和支出。

在目標設置方面,我街道能夠按照有關要求合理設置整體績效目標,保證績效目標的合理性及績效指標的明確性。

2.預算執行情況

在資金管理方面,我街道能夠按照部門預算合理安排支出,無虛列項目支出的情況,不存在截留、擠佔、挪用項目資金情況,並按照政府信息公開有關規定公開預決算信息。

在項目管理方面,項目的設立及調整均能按規定履行報批程序,對項目招投標、建設、驗收或方案實施等嚴格執行相關制度規定,對主管的專項資金和專項經費能夠開展有效的檢查、監控、督促整改。

在資產管理方面,我街道能夠按時、完整、準確報送行政事業性國有資產年報和月報,核實性問題能夠提供有效、真實的説明;資產賬與財務賬相符;能夠按照有關規定規範管理、出租、出借、處置國有資產。

3.預算使用效益。

(1)部門整體績效目標實現情況

經濟性:通過對霞湧街道辦整體支出的資金管理,特別是對“三公”經費的控制。本年度“三公”經費預算數為16.46萬,執行數為6.34萬,有效控制了“三公”經費的支出。

效率性:對於上級部門下達或交辦的重要事項或者工作,我街道高度重視並按相關要求落實完成,重點工作完成率為100%;部門整體績效目標均按規定設置並完成;所有部門預算安排的項目均按計劃時間完成。

效果性:根據我街道“三定”方案的職責設立的績效目標體現了我街道履職的效果,項目支出也實現了預期的效果。

公平性:我街道設置了便利的`羣眾意見反映渠道和羣眾意見辦理回覆機制,能夠有效解決羣眾信訪問題,提高了羣眾對我街道辦工作的認識。

重點工作完成情況。

對區委、區管委會、上級相關部門交辦或下達的工作任務,我街道積極研究部署,保質保量完成。

1.在日常工作中,堅持黨的全面領導,堅持把講政治作為開好局、起好步的第一要求。

2.以項目帶動經濟發展,推進新材料創新產業園剩餘土地的徵收、清障工作,積極主動對接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作,大力推進惠州1號公路(大亞灣段)徵地清表及恆力(惠州)PTA項目6.2萬平方米配套用地清表工作,助力重點工程項目按時間節點順利推進。配合推進區第三污水淨化廠二期、小徑灣水質淨化廠建設及黃金海岸公共泳場二期項目相關工作,高質量建設碧道,推進義聯三路、義聯四路以及大嶺10萬平方米回撥地徵地清表工作,全力打造黃金海岸濱海旅遊核心景區。

3.做好疫情防控工作,完善常態化防控機制,通過多種方式加強疫情防控宣傳,提高全民防控意識。充分發揮“大數據+網格化”作用,做好重點人員排查、管控及服務管理,落細落實社區健康監測管理措施,加強人文關懷,核酸檢測做到願檢盡檢、應檢必檢。同時,嚴格抓好黃金海岸、小徑灣、泡泡海、清泉寺、農貿市場等重點場所防控,堅持落實掃碼、戴口罩、測體温等常態化防控措施。

4.全面建設宜居宜業宜遊的美麗霞湧,採取“集中採購+投工投勞”“集中採購統一打造”方式,推進涉農村莊“四小園”建設,力爭完成新村村、霞新村、曉聯村、霞湧社區、壢下社區全部村組建設任務,在上角村、義聯村、霞湧村完成3個以上自然村建設任務。積極開展迎接國家衞生城市複審工作,對照複審標準,紮實做好迎檢準備。全方位推進城鄉生活垃圾分類工作,加快完成轄區全部垃圾屋整改提升,大力開展垃圾分類宣傳,鞏固我街道生活垃圾分類示範街道創建成果。強力推進“兩違”整治,對“兩違”堅持“零容忍”,加強農村亂佔耕地建房問題整治,切實做好重點圖斑核查整改工作,鞏固“無違建鎮(街)”創建工作成果,2021年底前達到“第二等級無違建鎮(街)”創建標準。

5.全力維護轄區社會穩定。開展社會矛盾化解專項治理行動,切實發揮人民調解組織作用,深入化解歷史積案,全力做好慶祝建黨100週年等特殊時期和區重點項目的維穩安保工作。深入實施市域社會治理現代化工作,紮實推進綜合網格工作,完成小徑灣社區網格化治理示範點建設。開展掃黑除惡常態化工作,暢通線索舉報渠道,加強禁毒宣傳陣地建設,打造禁毒志願宣傳隊品牌項目1-2個,高質量建設“村(居)警+禁毒大媽”平台,堅持每季度開展社會治安綜合治理統一清查行動,配合開展毒情環境監測,每季度對轄區污水、地表水進行抽樣檢測。加大包禾塘整治管理力度,對船隻停靠上落點進行全面管控,落實安裝“天眼”、設卡管理、人臉識別等措施,實現智能化管理。推進“三無”船舶整治,摸排轄區涉漁船隻並登記造冊,制定安全出海生產監管制度,開展漁船“不安全不出海”專項行動。

(3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析:根據部門支出的經濟分類科目進行分類,主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及資本性支出。本單位整體成本控制良好,但由於機構改革,人員合併、劃轉,人數增加,導致部分支出增加,尤其是工資福利支出和商品和服務支出,需進一步加強支出的成本控制。

(三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

儘管我單位的部門整體績效評價工作取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足,需要進一步認真研究解決。一是預算編制的合理性有待進一步提高,二是對績效評價認識不足,對整體支出績效評價業務仍有不熟悉的地方。對此,我街道辦將嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算預算編制,全面編制預算項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

其他自評情況

義聯四路項目地上附着物補償工作經費年初預算1530萬,年中調減795萬,由於控規和用地審批原因,該項目在預算年度內無法開工,無經費支出,故無法開展項目績效自評工作。

整體績效自評報告範文15

交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關於開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,並形成自評報告。

一、基本情況

根據《關於下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

二、績效目標設定

根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋樑、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

三、項目管理情況

1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,於20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

四、項目效益情況

各受益行政村對本次工程的實施後的質量的.滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況,能進一步優化現有農村公路網,帶動鄉鎮經濟增長,使村民出行更加方便。

五、存在的問題

地處山嶺重丘區,臨水臨崖佔比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

六、建議

建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

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